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中共广安市广安区妇幼保健计划生育服务中心支部委员会关于区委第一巡察组巡察反馈意见整改落实情况的通报

  • 2026-01-12 15:31
  • 来源:广安区卫生健康局
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根据区委统一部署,2024325日至425日,区委第一巡察组对我中心党支部开展了常规巡察,202485日反馈了巡察意见,按照工作安排,现将巡察整改落实情况通报如下:

一、医院党支部落实整改情况

(一)加强组织领导,严格落实主体责任。对于区委第一巡察组反馈的意见,我中心党支部高度重视,将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效,成立以中心党支部书记为组长,其他班子成员为副组长,各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组,负责整改工作的统筹协调和督促检查,整改领导小组下设办公室于党建办,负责与巡察组日常联络、督促各科室整改和材料汇总。

(二)深入查找问题,研究落实意见。我中心党支部坚持问题导向,对照区委第一巡察组反馈的突出问题,逐条剖析根源,研究制定了《巡察整改落实情况工作台账》,将反馈问题细化分解为具体整改任务,逐项明确整改措施、责任领导、责任部门(单位)和完成时限,实行台账管理、对账销号。

(三)举一反三自查自纠,落实整改工作。我中心党支部严格落实相关政策、法规,并开展举一反三自查自纠工作,在支委会上要求各支委委员对巡察发现问题的整改落实情况及时汇报,对违反工作纪律的人员按照单位规章制度进行严肃处理和全院通报,以达到警示教育的目的。

二、主要负责人组织落实整改情况

(一)提高站位,压实整改责任。医院党支部主要负责同志将巡察整改作为重大政治任务,带头表态、全面认领问题,并切实履行第一责任人职责,亲自部署推动。通过明确领导班子成员牵头、职能科室具体落实、全院协同的责任体系,凝聚整改合力,确保任务到岗到人。

(二)周密部署,有序推进落实。医院党支部主要负责同志坚持全程主抓、严督实导,压实班子成员一岗双责及科室直接责任。建立整改台账,实行清单管理和对账销号机制,定期调度进展,推动各项反馈问题切实整改到位。

(三)务求实效,推动长效治理。医院党支部主要负责同志强调成果转化,坚决杜绝整改与业务两张皮。以整改为契机,着力完善医疗管理、服务质量、内控建设等方面制度,促进整改成效融入日常,推动医院管理服务水平持续提升。

三、反馈问题整改情况

1.政治理论学习不深不实,走过场。

整改情况:利用“三会一课”组织学习习近平总书记重要批示精神,建立健全学习长效机制,将学习相关精神纳入单位常态化工作,确保理论学习落到实处、取得实效。自20251月以来,党建办在每月支委会、每季度党员大会上均安排组织学习习近平总书记重要指示精神系列文件,针对照搬照抄现象已责成当事人重新学习党的二十大精神并撰写心得体会,今后将杜绝照搬照抄现象再次发生。

2.对涉及行业发展的重要工作要求学习不到位。

整改情况:我单位已于2024821日组织院班子成员在院务会会前学法版块学习《关于推动公立医院高质量发展的意见》,并围绕推动落实习近平总书记关于“推动公立医院高质量发展,为人民提供全方位、全周期健康服务”的重要指示精神进行研讨交流。20241225日、20251231日利用院务会、支委会组织学习了中央和省、市《妇女、儿童发展纲要(20212030)》,并结合职能职责强调了2026年妇幼健康工作开展的工作目标任务。未来我单位也将持续加强政策文件学习,确保中央和省、市区妇幼健康事业发展各项决策部署及工作要求在广安区落地生根。

3.支委会集体研究违规指定供应商。

整改情况:2024829日,经院务会、支委会研究决定,我单位直饮水净化服务已重新招标确定供应商,20241219日我单位已依法依规完成了直饮水净化服务采购项目。我单位后续采购项目均已严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《广安区人民政府办公室关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》等规定依法依规采购。

4.“三重一大”制度执行不到位。

整改情况:我单位已结合单位实际情况和工作发展需要,于202617日对《广安区妇幼保健计划生育服务中心议事规则》进行了修订和完善,进一步明确了“三重一大”事项的具体范围、决策程序、监督机制,现已严格按照《议事规则》执行。

5.支委核心领导作用发挥不充分。

整改情况:一是组织班子成员分批次外出培训学习。我单位于20253月、4月、6月、7月、9月、11月、12月组织班子成员分批次到中江县妇幼保健院、彭州市妇幼保健院、金堂市妇幼保健院、成都市妇女儿童医院、重庆市妇幼保健院外出培训学习,参加基层妇幼保健机构运营破局与高质量发展能力提升、参加妇幼保健院高质量发展院长沙龙等会议,提升管理能力与专业素养。二是加强对班子成员的思想教育。引导他们树立大局意识和全局观念,站在单位整体发展的高度思考问题、谋划工作,自觉服从和服务于单位的中心工作。

6.“二甲”创建成果巩固不牢。

整改情况:一是孕产妇死亡率相关指标均控制在省定标准以内。通过持续强化业务培训、完善质量控制机制,并对依从性不强的高危孕产妇加强跟踪管理与面对面随访,同步推进孕产妇健康宣教工作,深入社区、企业开展活动,利用多种媒体平台进行广泛宣传。经过系统整改,2024年、2025年孕产妇死亡率为0,均控制在省定标准以内,成效稳固。二是辖区产前筛查率实现稳步提升。严格依据《二级甲等妇幼保健院评审标准实施细则》,加强对产前筛查技术人员培训,依托季度辖区培训、孕妇学校、父母课堂及线上平台积极开展宣教,优化服务流程,改善服务体验。整改以来,2024年产前筛查率较2023年产前筛查率提升了23.04个百分点、2025年数据正在统计中。三是病案管理质量改进效果明显。我单位严格执行十八项医疗核心制度及省级病案书写规范,突出强调病历书写的时限性与合理性,通过职能科室常态化督查、定期通报问题并完善奖惩机制,推动全院病案质量实现整体提升。自整改以来,从2024年下半年开始,我单位病案甲级病案率均达到90%以上,病案甲级率持续保持在国家规定标准以上。

7.医院关键管理制度存在漏洞。

整改情况:依据上级要求和我单位实际,2025年我单位已重新组织相关科室参与修订了《管理制度分册》,修订制度包含药品、耗材、采购供应等核心关键管理制度。未来也将结合医院实际,持续完善制度建设并长期贯彻落实。

8.两癌筛查宣传不到位,开展不扎实。

整改情况:一是针对宣传不到位问题,我单位严格按照项目要求审核宣传内容,积极拓展宣传渠道,通过线上新媒体平台、走村入户、联动妇联及政府等多种形式加强宣传。2025年,已在医院微信公众号发布“两癌”相关科普与政策宣传文章4篇,开展进社区宣传活动4次,印制并发放“两癌”宣传资料1500余份,切实提升群众知晓率和参与度。二是针对筛查工作不规范问题,我单位持续加强人员培训,要求严格执行项目规范。全面启用“两癌”筛查信息平台,并在登记处配备身份证读卡器,强化服务对象身份核验。2025年,已组织对各乡镇近三年适龄妇女未参与免费“两癌”筛查名单进行摸底,并派出筛查团队下沉乡镇开展服务。同时加强质量管控,年内开展职能科室质控4次,接受市级质控2次,有效保障筛查工作的规范性和数据真实性。

9.督导叶酸、营养包发放不到位。

整改情况:一是加强宣传和规范管理。我单位加大了宣传和健康教育力度,组织开展了健康宣教、台账管理及出入库登记等专项培训。2025年共开展相关培训4次、外出宣传6次,并要求辖区内各医疗机构及乡镇医疗服务中心强化叶酸宣传发放工作,规范出入库登记。我单位加强质控督导,推动各单位落实整改。二是动态调整发放数量。针对2024-2025年机构分娩活产数下降的情况,我单位在2025年已相应减少叶酸需求上报数量,并对孕产妇管理数量较少的乡镇,按实际管理人数合理配发叶酸及避孕药具,有效减少和避免物资过期问题。

10.新生儿先天性心脏病筛查率不达标。

整改情况:我单位加强了对相关业务人员技术培训和宣传力度,通过与妇产科、儿科高效协作,2024年、2025年我单位出生新生儿先天性心脏病筛查率均达到100%,全面完成目标任务,整改成效明显。

11.医疗诊断用药不合规。

整改情况:一是组织开展培训。20241211日,已对全院临床医生及药师开展了《抗微生物药物合理应用》培训,提升合理用药水平;二是拟开展处方点评。2026年定期对我单位处方和围手术期抗生素使用开展处方点评,确保用药规范。

12.执行药品、耗材采购制度不严。

整改情况:我单位已严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《广安区人民政府办公室关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》等规定,于2025424日、2025922日依法依规完成了检验试剂配送服务供应商遴选和医用耗材配送服务采购项目。

13.违规采购医疗器械。

整改情况:我单位已严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《广安区人民政府办公室关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》等规定,于2025618日依法依规完成了医疗设备采购项目。

14.试剂涉嫌捆绑销售。

整改情况:我单位已终止与全自动产筛分析仪供应商合作,为做好试剂配送服务,20241225日,经院务会、支委会研究确定,由广安君瑞招标代理公司负责试剂配送服务代理招标,中标单位为四川特凌优医疗器械有限公司、广安鑫山医药贸易有限公司,已签订试剂配送服务合同。

15.药品管理制度执行不到位。

整改情况:一是组织开展培训。对库管人员培训医院内网his系统操作,提升工作人员工作能力;二是定期盘点。每半年盘点一次,从2024年至今,未再出现药品实际库存与采购账目金额不一致的情况。

16.对销售代理机构审核不严。

整改情况:一是责令相关职能科室通知广安鑫山医药贸易有限公司提交延期授权书,授权有效期更新为:自20220715日至20221231日止。二是要求采购人员深入学习政府采购法律法规及中心内控制度,提升专业能力和责任意识,在今后工作中必须严格履行审核职责,对供应商资质进行实质性审查,杜绝类似问题再次发生。

17.拆分项目规避采购程序。

整改情况:我单位已于202420252026制定了年初采购管理专项预算计划台账,坚决杜绝拆分项目、化整为零规避招投标行为,确保所有采购项目依法依规、应招尽招。规范采购合同签订、验收、报账等关键环节管理,实现全流程可追溯、可监督。于202617日对《广安区妇幼保健计划生育服务中心议事规则》进行修订和完善,明确“三重一大”事项的具体范围、决策程序、监督机制等,现已严格按照《议事规则》执行,确保重大采购事项集体研究、民主决策、规范记录。

18.医用耗材核算管理不规范。

整改情况:进一步加强我单位耗材规范管理,追溯整改,全面清理核实去向,对账实不符、手续不全的立即补正。医院目前所有医用耗材采购均已严格执行入库、出库登记,据实列支,严禁账外循环与直接列支。

19.理论学习中心组学习不规范。

整改情况:根据上级部门下发的各类政治理论学习文件,在每月支委会专题学习并做好研讨发言记录。20251231日支委会组织学习了中央、省委《妇女、儿童发展纲要(20212030)》,并结合职能职责进行了研讨发言。

20.支委意识形态工作不到位。

整改情况:一是坚持系统整体部署。我单位于2025117日将意识形态工作明确纳入《2025年党建工作实施方案》,并同步制定《2025年意识形态工作计划》,推动意识形态工作与日常业务和管理实践深度融合,贯穿始终。二是抓实思想交流。坚持开展常态化谈心谈话,2025年累计组织4次;20261月,主要领导与班子成员、班子成员与分管部门负责人之间的谈心谈话也已有序开展,进一步统一思想、凝聚共识。三是丰富活动形式。2025711日,组织全体党员前往党风廉政警示教育基地开展实地参观学习,借鉴先进经验与做法,拓展工作视野与思路,切实推动本单位意识形态工作发展。

21.各专业委员会未按要求履职。

整改情况:一是重新修订管理文件。我单位已于20255月对院内十四个专业委员会文件进行了统一修订,进一步明确了各委员会的人员组成与职能职责,为规范履职奠定制度基础。二是推动各委员会尽职履责。药事管理与药物治疗学委员会已制定2024年、2025年度机构基本用药供应目录;医学装备及耗材管理委员会按要求制定了2024年、2025年医学设备及耗材的年度购置计划;医院感染管理委员会于202411月召开第三季度会议,专题研讨创建儿童友好医院相关院感流程,儿科已据此完成整改;20251月,该委员会再次就手术室腔镜器械清洗问题进行审议并提出整改意见,相关科室已于同年7月落实整改。三是健全长效机制。今后,我单位将持续强化各专业委员会职能落实,确保其按规定开展工作,切实发挥专业管理与监督作用。

22.工作作风不严不实,收发文管理不规范。

整改情况:一是规范管理收发文。我单位已于2024年年初全面启用OA办公系统并持续做好收发文登记,收发文登记表已注明承办科室(办理人员)、文件完成时限、文件办理情况和文件归档情况;发文登记表已注明上级部门领导批示意见、批示件领回时间、批示件去向,由院行政办公室专人加强对每份文件办理情况的跟踪落实,确保各类文件贯彻执行到位,批办信息有迹可循,文件整理归档及时。二是严格做好文书档案管理。按要求对各类文件规范归档,避免再次出现重要文件名称与内容完全不相符的情况。

23.党风廉政建设责任制落实不到位。

整改情况:一是强化责任落实和常态教育。我单位于2025117日将党风廉政建设工作明确纳入《2025年党建工作实施方案》,系统推进责任落实。于2025129日召开党员大会开展集体廉政谈话,于20251231日组织召开“关键岗位”廉洁谈话会议,持续筑牢思想防线。二是深化风险排查和谈话提醒。组织对重点岗位开展廉政风险排查,按要求逐级开展廉政谈话,20261月,主要领导已与班子成员、班子成员与分管部门负责人完成谈心谈话,相关谈话材料均已提交党建办集中归档管理。三是健全审核与长效管理机制。责成党建办切实履行审核职责,对述责述廉等材料进行细致严谨审核,确保内容真实、准确、完整。同时,以此次整改为契机,举一反三,持续转变工作作风,推动党风廉政建设常态化、制度化。

24.医德医风考评流于形式。

整改情况:一是对经办人员进行了批评教育。二是提高医德医风考评工作的重视程度,修订全院医德医风考评制度,严格按照制度的要求执行,医教科与党建办通力合作,加强对全院医务人员医德医风督查力度,定期通报约谈高风险人员,年终考评做到实事求是、严肃认真,考评结果与绩效考核、职称晋升、评先评优严格挂钩。

25.医药领域专项整治工作开展不扎实。

整改情况:我单位于2024620日制定《医药领域腐败问题集中整治工作暨集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动领导小组及职责》,建立廉政风险台账,开展自查自纠,加强药品耗材采购监管。20248月已从保健科调配一名在编人员至采购科,专职负责采购相关工作,以充实采购队伍力量。20255月已修订《重点岗位人员定期轮岗制度》,后续将持续贯彻落实。

26.专用车辆管理使用不规范。

整改情况:为做好车辆规范管理工作,我单位印制了车辆行驶记录本,包含出行记录,出车事由等关键信息,专车专用。川XDM793履行医疗用车功能,主要用于每天运送医疗物资、转运患者及其他与医疗相关的活动;川XT737X履行公务用车功能,主要用于公务出差、下乡检查、报送资料等其他日常活动,两辆车出行均需严格登记,避免车辆混用。

27.执行政府采购制度不严。

整改情况:一是严格执行采购预算制度。我单位现已严格执行采购预算制度,所有采购项目必须控制在预算额度内,超预算采购必须履行追加审批程序,未经批准不得实施,坚决杜绝出现超决策预算额度采购的行为。二是规范采购程序。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《广安区人民政府办公室关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》等规定依法依规做好采购工作。

28.费用支出不规范。

整改情况:一是针对虚列支出问题,已与相关方核实情况,并已全部追回款项,同时进一步规范了支出审批与核销流程。二是针对票据使用不规范问题,已对相关凭证进行核查与纠正,并组织财务人员加强业务学习与纪律教育,强化凭证管理与审核责任。三是针对支出重复录入问题,已在当期完成账务调整,并通过完善财务系统管控与复核机制,避免类似情况再次发生。四是针对大额现金支付问题,已明确要求除特殊情况外均须通过转账或公务卡结算,并已对相关流程进行规范,确保支出方式合规、痕迹可溯。五是针对支出依据不完整问题,已督促相关部门补充完善了资料凭证,并进一步严格报销审核要求,确保票据齐全、事由清晰、记录完整。六是针对票据审核不严问题,已强化财务审核环节责任,建立附件完整性审查机制,确保每一笔支出均有规范、完整的票据与资料作为支撑。通过此次整改,我单位已进一步健全财务管理制度,强化了过程监管与人员培训,切实提升了经费使用的规范性与安全性。

29.备用金管理不严格。

整改情况:备用金原系医保报账领取使用,已补齐借款事由和期限,并于每年年底按时收回归垫。

30.固定资产登记不规范。

整改情况:已核实确认上述固定资产未登记,财务科已在国资系统进行补登并对会计凭证进行了修正。要求财务科在后续工作中要加强核对,增加审核,避免此类问题再发生。

31.工会经费管理不规范。

整改情况:一是针对工会经费收入核算不规范的问题,从2024年起,我单位已将会费收入和工会经费分开登记,并在会计明细账上体现;二是针对会员生日蛋糕劵、鲜花未附发放花名表,我单位已补齐生日卡、慰问鲜花领取签名单等附件;三是加强工会财务人员法律法规和专业知识培训,提升预算编制与财务核算能力,2025年已严格按照《基层工会预算管理办法》编制了年度收支预算。四是针对成都妇女儿童医院下派专家未缴纳工会会费却享受福利的问题,经核实,上述费用为单位行政节日慰问支出,非工会福利。我单位已建立明细台账明确资金性质。

32.驻村工作补贴发放不规范。

整改情况:已追回驻村工作队员多发驻村补贴,我单位也将在后续工作中加强工作人员审核水平,避免此类事件再次发生。

33.对预算造价师资格审查不严。

整改情况:我单位对项目经办人作出严肃批评教育,同时责令造价公司由具备有效资质和有效期的造价师重新为造价表加盖印章,中科高盛咨询集团有限公司已提交检讨说明及情况补充说明。

34.项目评审过程不规范。

整改情况:一是严格执行评审规定。在组建项目评审小组时,确保评审人员为单数,明确评审组长及成员职责,规范评审会议流程并做好书面记录。我单位已严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《广安区人民政府办公室关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》等规定于2025618日已依法依规完成了医疗设备采购项目。二是规范采购资料备案管理。针对已完成项目,立即补充完善采购备案资料,今后所有项目均须严格按照政府采购管理规定,在评审结束后及时整理、归档。三是强化制度培训和监督。我单位于20241025日、20251223日,已组织相关岗位人员专题学习政府采购、项目评审等相关制度,进一步明确工作规范和纪律要求。

35.执行项目合同不规范。

整改情况:我单位现已根据工作实际情况,20235月至今的项目均已严格执行合同约定。采购人和中标供应商必须根据采购项目按合同条款执行,同时对供应商未按时履约的,一律按合同约定扣留违约金,不得随意减免。建立合同履约管理台账,确保合同执行全程留痕、有据可查。

36.项目验收流于形式。

整改情况:一是核实项目竣工验收情况。核酸实验室项目在巡察指出问题后,于20244月邀请第三方咨询公司进行了据实验收,责令承建商根据差口退还相应金额;发热门诊项目、中医科煎药房项目和药械科搭建板房项目现已整理出具体数量,无差异,已补充整理出关键验收记录以及详细的工程量核算清单,相关文件均已按要求归档。二是进一步规范了项目管理和验收流程。重点强化隐蔽工程现场验收并留存影像记录、竣工阶段必须提交并审核详细工程量清单这两项核心要求,目前我单位所有新建、续建工程项目的监督、验收环节均严格规范验收,验收报告包含核实的工程量明细。

37.超拨项目款。

整改情况:经核实,所涉款项实为支付给供应商的药品货款,而非设备购置款项。在支付过程中,因账务处理需要,将支付给同一公司的不同项目合并在同一张支付单据中,以致在账面显示上产生误解。经仔细核对相关合同、订单及审批流程,确认该笔支付符合实际业务发生情况,不存在超拨项目资金的问题。为避免今后发生类似误解,我单位已就相关情况向上级部门作出说明。同时,将进一步严格规范资金支付流程,严格执行专款专账管理,确保支付事项清晰、单据对应明确,从程序上杜绝歧义。

38.党建工作虚化弱化边缘化。

整改情况:制定《2025年党建工作实施方案》,进一步强化党建工作的统筹谋划,清晰界定主体责任范畴,坚定不移地以党建引领业务高质量发展。我单位于2025129日组织全体党员及临床工作人员召开主题党日暨党群同心健康同行义诊活动,以务实举措推动优质医疗资源下沉,将健康服务送到群众身边,未来我单位也将持续推进党建与业务工作深度融合,为健康事业发展奉献力量。

39.党组织活动开展不规范。

整改情况:严格落实党委领导下的院长负责制、严格执行“三会一课”制度,每季度召开党员大会、每月召开支部委员会,规范开展“三会一课”,按照区委组织部每月下发的基础党务工作清单开展“红色星期五”主题党日等党内活动。截至目前,我单位均按照要求每季度召开党员大会、每月召开支部委员会、规范开展“三会一课”和“红色星期五”主题党日活动,严格区分业务工作会,未再出现供货商参加党员大会的情况。

40.不按标准交纳党费

整改情况:严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》计算标准,准确核算每位党员的党费交纳基数,并已补缴了2023年度党费,2024年、2025党费交纳均严格按照相关文件要求执行。

41.党员发展工作抓得不严不实。

整改情况:我单位于20251230日由分管领导组织党建办工作人员对《党员发展工作相关知识》进行学习,严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,对新发展的党员在支委会和党员大会上逐个研究进行讨论,从严规范党员入党程序。同时加强对党员发展材料的审查力度,确保材料的真实性、准确性和完整性,坚决防止类似问题再次发生。

42.后备干部缺乏。

整改情况:我单位于202617日制定了《后备人才管理库办法》,合理调整干部的专业结构。加大对临床医学、护理学、医学技术等紧缺专业干部的培养和选拔力度,确保干部队伍的专业素质能够满足医院发展的需要。同时鼓励干部参加继续教育和培训学习,不断提升自己的知识水平和综合素质。

43.岗位竞聘程序及资料不规范。

整改情况:一是规范岗位竞聘程序。我单位202494日修订了《专业技术职称聘任管理办法》,202512月岗位竞聘党风廉政意见已严格履行双签字程序。二是完善资料审核及归档。由人事科专人负责资料整理,人事相关资料已实行电子化管理,杜绝类似问题再次发生。

44.执行选人用人政策不严谨。

整改情况:一是对全院现有的科室负责人重新聘任。20252月已对全院现有的科室负责人重新聘任,后续严格按照区委组织部相关文件要求,做好新任中层干部的考察。二是组织修订《广安区妇幼保健计划生育服务中心议事规则》。202617日已组织修订了《广安区妇幼保健计划生育服务中心议事规则》,后续将严格按照议事规则要求贯彻落实。三是按规定收缴全院干部职工出国(境)证件,进行台账式管理。2025年已按规定收缴全院干部职工出国(境)证件,并进行台账动态管理。

45.持续推动巡察整改用力不足。

整改情况:我单位于202617日对《广安区妇幼保健计划生育服务中心议事规则》进行修订和完善,明确“三重一大”事项的具体范围、决策程序、监督机制等,确保制度的科学性、合理性和可操作性。严格落实“三重一大”制度,做好会前酝酿,会中民主集中制表态发言并集体决策,党建办、行政办如实记录会议过程,杜绝类似问题再次发生。

三、下一步工作打算

虽然巡察整改工作取得了阶段性成效,但部分整改措施还需要长期坚持、持续深化,体制机制创新还需要在实践中不断检验和完善。下一步,我们将坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续推进整改工作:

(一)持续压实整改责任。对已基本完成或需要长期坚持的整改任务,定期组织开展“回头看”,防止问题反弹。对尚未完全整改到位的问题,紧盯不放,加强督导,确保按期彻底整改。

(二)持续深化标本兼治。在巩固深化具体问题整改成果的基础上,更加注重从源头上剖析原因,深挖问题背后的体制机制障碍,持续完善制度体系,强化制度执行,从根本上解决问题。

(三)持续推动成果转化。将巡察整改焕发出来的政治热情和严实作风,转化为履职尽责、担当作为的强大动力,聚焦主责主业,奋力创先争优,以实实在在的发展业绩检验整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0826-2222184。电子邮箱:913634747@qq.com



中共广安市广安区妇幼保健计划

                         生育服务中心支部委员会

                         202619 

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